Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2023174 18.5.2023 odvoz odpadu Milatová Viera   8,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023175 18.5.2023 odvoz odpadu Pašeková Tatiana   8,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023176 18.5.2023 druhotné suroviny, polystyrén DURAMOL s.r.o. 36359203  19,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023177 18.5.2023 odvoz odpadu Vagačová Marta   24,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023178 18.5.2023 odvoz odpadu Mikulec Bohuslav   44,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023179 18.5.2023 odvoz odpadu VK Chrenka Branislav   120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023067 17.5.2023 Kúpa urovnávacej frézy 400 V BOUKAL s.r.o. 04229282  1 460,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023037 15.5.2023 eko savé utierky MOOIA, s.r.o. 480929232  88,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023066 15.5.2023 Oprava brzdovej sústavy a STK MADANARI CLIENTS s.r.o 45939365  608,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023196 12.5.2023 odobratie stavebného odpadu a dodávka betónu SLOVITRANS s.r.o. 44945744  197,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023198 12.5.2023 ND na kosačku Albera Slovensko s. r. o. 44010834  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023202 12.5.2023 servisný poplatok za prevádzku osvetlenia LES-SERVISE, s.r.o. 53336496  2 486,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023204 12.5.2023 verejné obstaranie vozidla na letnú a zimnú údržbu Verea, s.r.o. 47803088  890,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023205 12.5.2023 ND na zberové vozidlo Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  459,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023206 12.5.2023 servis NM 476 BY trafik AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  253,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023207 12.5.2023 filter, nôž na kosačku Albera Slovensko s. r. o. 44010834  237,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023208 12.5.2023 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  3 336,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023209 12.5.2023 poplatok za vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023211 12.5.2023 navýšenie mýta NM 028 AX Národná dialničná spoločnosť   50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023212 12.5.2023 navýšenie mýta cisterna Národná dialničná spoločnosť   50,00 EUR