|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023193 |
28.4.2023 |
uloženie odpadu v ZD |
Kukučka Ján |
|
65,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023051 |
28.4.2023 |
Sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
163,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023052 |
28.4.2023 |
Oje na drvič SEKO |
Boritech s.r.o |
52108961 |
438,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
27.4.2023 |
ochranné pracovné prostriedky
|
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
899,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023176 |
27.4.2023 |
vydanie zváračského preukazu 2ks |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023177 |
27.4.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 527,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023178 |
27.4.2023 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 526,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023179 |
27.4.2023 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 012,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023180 |
27.4.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023181 |
27.4.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023182 |
27.4.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023183 |
27.4.2023 |
svetlo Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
118,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023184 |
27.4.2023 |
el. energia VO, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023185 |
27.4.2023 |
el. energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 911,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023186 |
27.4.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023187 |
27.4.2023 |
el. energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023188 |
27.4.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 383,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023189 |
27.4.2023 |
el. energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 308,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023190 |
27.4.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023192 |
27.4.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |