Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022729 20.12.2022 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  26,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022730 20.12.2022 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  29,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022731 20.12.2022 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  27,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022732 20.12.2022 internet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  112,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022733 20.12.2022 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  27,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022735 20.12.2022 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  3,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022736 20.12.2022 tablet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  7,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022737 20.12.2022 prípravne práce k stavbe Volodymyr Vorobets 54732841  956,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022738 20.12.2022 BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022739 20.12.2022 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  3 539,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022740 20.12.2022 ND Traktordiely Pavol Podmajerský 54000386  53,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022741 20.12.2022 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022742 20.12.2022 spotreba plynu SPP, a.s. 35815256  117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022743 20.12.2022 smetná nádoba Fe FEREX, s.r.o. 17682258  882,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022744 20.12.2022 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022745 20.12.2022 prípravné práce k stavbe Oleksandr Markovych 53800494  1 098,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022746 20.12.2022 chladič, brzdové platničky Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  718,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022747 20.12.2022 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022748 20.12.2022 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  60,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022749 20.12.2022 stravné lístky Up Déjeuner, s.r.o. 53528654  3 822,20 EUR