Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022709 20.12.2022 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  4 331,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022710 20.12.2022 preprava plastov ZDEMAR Slovakia a.s. 44095040  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022711 20.12.2022 ohrievač Ján Durec 37022679   
Detail Faktúra došlá DF2022712 20.12.2022 vrátenie paliet TRIAL s.r.o. 31425038  -1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022713 20.12.2022 obrubníky TRIAL s.r.o. 31425038  153,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022714 20.12.2022 tmel, lepidlá VEIDEC SK, s.r.o. 36421162  145,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022715 20.12.2022 OPP GLX Active s.r.o. 53046978  491,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022716 20.12.2022 poplatok za servis svetelných bodov a rozvadzačov LES-SERVISE, s.r.o. 53336496  1 657,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022717 20.12.2022 OPP GLX Active s.r.o. 53046978  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022718 20.12.2022 ventil Jankech František JaKub 32779755  104,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022719 20.12.2022 preverenie odbornej spôsobilosti Technická inšpekcia, a.s. 36653004  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022720 20.12.2022 hydrogenerátor na kramer HYDROTEX s.r.o. 47334991  1 140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022721 20.12.2022 školenie krovinorezy, plošiny,pily JF spol. s.r.o. 36620009  165,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022722 20.12.2022 hygienické potreby verejné WC CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  186,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022723 20.12.2022 pracovné rukavice AGROTEAM s. r. o. 31666663  301,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022724 20.12.2022 školenie INISOFT s.r.o. 45234469  58,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022725 20.12.2022 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  241,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022726 20.12.2022 internet zberný dvor RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022727 20.12.2022 ročná kontrola ihrísk Martin Ozimý - Ozi.M 51294109  1 620,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022728 20.12.2022 vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  60,00 EUR