|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022801 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022802 |
9.1.2023 |
internet verej. osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022803 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022804 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022805 |
9.1.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022806 |
9.1.2023 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
92,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022807 |
9.1.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
456,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022808 |
9.1.2023 |
obloženie brzdovej čelusti |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
97,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022809 |
9.1.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022810 |
9.1.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022813 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
613,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022814 |
9.1.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 502,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022815 |
9.1.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 815,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022816 |
9.1.2023 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 302,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022817 |
9.1.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022818 |
9.1.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022820 |
9.1.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022822 |
9.1.2023 |
el.energia, str.300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 118,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2022823 |
9.1.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 155,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022825 |
9.1.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
300,05 EUR |