|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
23.8.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102016 |
3.2.2016 |
monitoring skládky Palčekové a Drg. dolina za rok 2015 |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020160124 |
29.11.2016 |
kalendáre |
Plán B |
36345121 |
354,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020170087 |
30.10.2017 |
vypracovanie PD, Husitská, 8. Apríla |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020170136 |
16.8.2017 |
stavebno-montážne práce Štefánikova 382 |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
920,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020170137 |
16.8.2017 |
zemné práce BD Štefánikova 382 |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
380,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020180015 |
14.3.2018 |
ND na detské ihriská |
E - RAn Group, a.s. |
47975938 |
621,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
1.6.2018 |
vypracovanie projekt. dokumentácie na VO ul. Mýtna |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
18.6.2018 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020180107 |
25.6.2018 |
dopravné značky |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
110,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020180232 |
27.8.2018 |
dopravné značky P |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
97,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020180352 |
20.11.2018 |
rúra PVC |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
134,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020190047 |
28.3.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020190053 |
16.7.2019 |
sedák s reťazou na hojdačku, 2ks |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
451,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020190060 |
18.7.2019 |
podlahy, sedáky, tunel s úchytmi, držiaky - ND na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
2 892,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020190062 |
18.7.2019 |
spojovací materiál na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
69,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020190072 |
26.4.2019 |
značka parkovisko |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020190140 |
16.7.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020190196 |
18.7.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102100086 |
18.3.2011 |
Brúsenie noža drvičky |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
69,00 EUR |