|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
170076 |
30.10.2017 |
materiál na námestie |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
129,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700778 |
22.9.2017 |
čerpadlo, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
41,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170078 |
29.6.2017 |
ND a servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
439,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170082 |
30.10.2017 |
rezné kotúče |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
954,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170083 |
8.12.2017 |
rekonštrukcia okien dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
18 342,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700834 |
29.6.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170085 |
11.1.2018 |
web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170087 |
30.10.2017 |
sada vrtákov, skrutky, materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
913,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170091 |
16.8.2017 |
servis pil a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
450,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170098 |
10.8.2017 |
cinol |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100001 |
21.2.2017 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100002 |
9.2.2017 |
žeriavnícke práce |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100003 |
9.2.2017 |
rezanie stromov a spracovanie drevnej hmoty |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 046,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
31.10.2017 |
položenie dlažby- dom smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
985,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17010011 |
25.4.2017 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
31.10.2017 |
oprava Caravella |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
23.11.2017 |
servis Carawella NM 241 AS |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100173 |
24.5.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
699,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17010030 |
10.8.2017 |
prepravné za sklo |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100335 |
11.1.2018 |
stožiar Mýtna ul. |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
6 325,00 EUR |