Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2012023 | 8.2.2012 | Druhotné suroviny | IHT ZA s. r. o. | 44748396 | 318,84 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014366 | 19.8.2014 | dovoz kameniva | iIllová Ľubica | 17,88 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020070 | 11.3.2020 | použitie plošiny | Ikáš Dalibor | 12,60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024653 | 30.12.2024 | odvoz odpadu VK | Ikáš Dalibor | 100,05 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024163 | 29.5.2024 | práca hydraulickou rukou | iKOV s.r.o. | 53362098 | 165,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101111 | 21.7.2011 | Drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 728,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011011 | 15.6.2011 | Drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 728,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6013 | 23.4.2013 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 020,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6113 | 23.4.2013 | piliny | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 654,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13414 | 1.7.2014 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 661,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10415 | 1.7.2015 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 160,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 201607 | 5.4.2016 | Dodávka štiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 479,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7016 | 22.4.2016 | drevna štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 479,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9618 | 18.6.2018 | preprava štiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 499,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9518 | 18.6.2018 | štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 979,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018030 | 26.11.2018 | Dodávka drevoštiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 561,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 27918 | 15.1.2019 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 561,02 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2011136 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Ilušák Gustáv | 12,42 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017255 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ilušák Martin | 16,86 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018226 | 25.6.2018 | dovoz vody | Ilušák Martin | 20,22 EUR |