| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024165 |
23.4.2024 |
časť nákladov el.energie dom smutku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
974,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023019 |
1.2.2023 |
časť nákladov na el.energiu dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
046/2011 |
25.2.2011 |
Čelné sklo |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
378,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022515 |
27.9.2022 |
čelusť bŕzd avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/288 |
9.5.2012 |
Čerpadlo |
Anna Gdovinová |
34899961 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130146 |
7.1.2014 |
čerpadlo |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
285,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170164 |
19.6.2017 |
čerpadlo |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020286 |
23.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020308 |
28.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020118 |
14.4.2020 |
čerpadlo motorové drenážne |
SCHIPRO SK s.r.o. |
36426989 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025372 |
21.7.2025 |
čerpadlo na polievanie muškátov |
MARGARETKA PO s.r.o. |
44987447 |
18,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021567 |
20.10.2021 |
čerpadlo na rezačku |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172016 |
22.4.2016 |
čerpadlo so 150l nádobou |
Ján Durec |
37022679 |
1 176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017069 |
23.3.2017 |
čerpadlo zubové na destu |
AU SERVIS spol.s r.o. |
36328979 |
231,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700778 |
22.9.2017 |
čerpadlo, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700756 |
21.2.2017 |
čerpadlo, gurtne, vypúšt. kohút |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
271,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024278 |
27.5.2024 |
čerpanie odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100116 |
23.5.2012 |
Čierny kontajner |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
381,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
30.10.2017 |
čist. prostriedky, tehelňa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206026 |
16.5.2012 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.-organizačná zložka |
36279749 |
189,12 EUR |