Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2023550 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024490 | 20.8.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,59 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2011103 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2011115 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2011137 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013416 | 23.10.2013 | použitie plošiny | Medňanský Marek | 27,60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014090 | 27.3.2014 | odvoz materiálu | Sládková Elena | 27,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 570160010 | 25.2.2016 | ND na ZÚ | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 27,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017124 | 23.5.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 27,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018203 | 25.6.2018 | odvoz odpadu VK | Podolan Jozef | 3459617 | 27,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82919 | 16.7.2019 | ND | Jozef BOHUS HYDRO-B | 37425064 | 27,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41160001 | 3.2.2016 | zákonné poistenie na AVIA NM 914 AN | Mesto Stará Turá | 00312002 | 27,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024028 | 5.2.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024569 | 2.9.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,64 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022677 | 20.12.2022 | kosenie | Moravčík Peter | 27,65 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023249 | 12.6.2023 | druhotné suroviny polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 27,65 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FV2019117 | 29.4.2019 | uloženie odpadu | Rabara Kamil | 27,66 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019317 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Zigová Bibiána | 27,66 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015395 | 10.9.2015 | odvoz odpadu | Báleš Juraj | 27,68 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2016543 | 14.12.2016 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 27,72 EUR |