|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024270 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024269 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Zámečník Miroslav |
|
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024268 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Nemec Miroslav |
|
32,45 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024267 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Suanová Dana |
|
47,75 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024266 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 495,85 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024265 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu |
Turňová Michaela |
|
9,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024264 |
25.6.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
642,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024263 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 037,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024262 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024261 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Bernovský Juraj |
|
51,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2024260 |
25.6.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
10,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024259 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu |
Véghová Alexandra |
|
9,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024258 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
126,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024257 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
690,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024256 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
120,35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024255 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu |
Šimovič Jaroslav |
|
12,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024254 |
25.6.2024 |
dovoz frézoviny |
Sadloň Igor |
|
72,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024253 |
25.6.2024 |
oprava vedenia mestského rozhlasu |
Mlynarčík Jozef |
|
155,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024252 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Vrábel Blahoslav |
|
139,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2024250 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |