Hotline: +421 32 776 32 15, +421 32 776 32 59
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2012513 18.10.2012 Dovoz odpadu DAVL s.r.o. 36344176  6,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012514 18.10.2012 Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom Durcová Zuzana   77,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012515 18.10.2012 Zapožičanie stolov a lavíc Ing. Martin Hvožďara 1074269020  16,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 5179160456 18.10.2012 Mobilný operátor Orange Slovensko, a. s. 35697270  35,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 201223215 18.10.2012 Refundácia mzdy Športové kluby mesta Stará Turá 36117200  173,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012032 18.10.2012 Posypový materiál APPIAS spol.s.r.o. 34133500  5 424,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/126 18.10.2012 Posypový materiál APPIAS spol.s.r.o. 34133500  5 424,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 120100465 18.10.2012 Kontrola a údržba zemných svietidiel LIGHTECH, s. r. o. 35796332  302,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4205374 18.10.2012 Vytýčenie káblov Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  145,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 6743031213 18.10.2012 Mobilný operátor Slovak Telekom, a. s. 35763469  32,30 EUR 
Detail Faktúra došlá f/121309 18.10.2012 Editor digitálnej mapy Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201200194 16.10.2012 Autoservis AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  222,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 5179159646 16.10.2012 Mobilný operátor Orange Slovensko, a. s. 35697270  45,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120375 16.10.2012 Materiál Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS 11975008  125,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 201209052 16.10.2012 Hygienické potreby PAPERA, s. r. o. 46082182  49,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012004195 16.10.2012 Voda PreVak, s. r. o. 35915749  2 110,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 254120094 16.10.2012 Stavebný materiál STABILIT spol s.r.o. 31102361  208,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212503 16.10.2012 Kamenivo do lavičiek ALAS SLOVAKIA, s. r. o. 35825286  88,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 6743031196 16.10.2012 Mobilný operátor Slovak Telekom, a. s. 35763469  69,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2800000304 16.10.2012 Pohonné hmoty Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 271,93 EUR