Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023537 21.9.2023 čistiace prostriedky Centrum čistoty, s.r.o. 54250854  133,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023520 21.9.2023 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  5 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023485 20.9.2023 pila pokosová B Slovakia s,r.o. 45001065  284,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023486 20.9.2023 overenie tachografu NM 047 BZ AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  166,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023487 20.9.2023 ND podpera stabilizátora AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  487,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023488 20.9.2023 servis NM 047 BZ AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  1 563,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023489 20.9.2023 kurz KKV pre vodiča Klimek Ľubomír Autoškola A+H, s.r.o. 54644976  295,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023492 20.9.2023 preprava skla APPIAS spol.s.r.o. 34133500  416,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023493 20.9.2023 hygienické potreby na verejné WC CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  186,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023494 20.9.2023 BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023495 20.9.2023 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  8 683,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023496 20.9.2023 univerzálny kľúč ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  14,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023497 20.9.2023 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023498 20.9.2023 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023499 20.9.2023 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  59,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023500 20.9.2023 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  3 815,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023501 20.9.2023 servis NM 697 CM AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  2 206,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023502 20.9.2023 overenie tachografu NM697CM AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  156,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023503 20.9.2023 servis pneu Jankech František JaKub 32779755  66,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023086 19.9.2023 Posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií - kamenivo frakcie 2/4 APPIAS spol.s.r.o. 34133500  4 200,00 EUR