|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019052 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019109 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019169 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019581 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022225 |
20.5.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014134 |
7.4.2014 |
odvoz separovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,53 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024441 |
18.9.2024 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
5,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022278 |
25.5.2022 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
5,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021300 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
Kvasnička Martin |
|
5,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024873 |
16.12.2024 |
svorka wago |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013472 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Otiepková Iveta |
|
5,63 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018200 |
25.6.2018 |
dovoz materiálu |
Schwartzová Jana |
|
5,63 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012134 |
18.4.2012 |
Spotreba vody v areáli tehelne |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
5,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013426 |
23.10.2013 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
5,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014427 |
15.9.2014 |
odvoz odpadu |
Uher Branislav |
|
5,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017592 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
5,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018454 |
23.11.2018 |
odvoz odpadu |
Majerčíková Iveta |
|
5,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019367 |
20.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013657 |
10.1.2014 |
uloženie odpadu |
LLENTAB Slovakia, spol. s.r.o. |
44421303 |
5,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1711701736 |
30.10.2017 |
páska |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,68 EUR |