Hotline: +421 32 776 32 15, +421 32 776 32 59
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3800000330 23.8.2013 pohonné hmoty Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  2 209,91 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012038 22.11.2012 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  2 207,23 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024358 20.8.2024 druhotné suroviny, papier,lepenka Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  2 207,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023501 20.9.2023 servis NM 697 CM AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  2 206,51 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024504 7.10.2024 kovový odpad Marius Pedersen a.s. 34115901  2 205,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0112102011 22.11.2012 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  2 201,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023334 22.6.2023 el.enrgia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  2 197,73 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023502 16.10.2023 sklo VETROPACK NEMŠOVÁ 35832517  2 187,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180387 27.8.2018 dlažba TRIAL s.r.o. 31425038  2 183,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140800 28.11.2014 zámková dlažba, obrubník TRIAL s.r.o. 31425038  2 170,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024008 5.2.2024 školenie vodičov, karta vodiča JF spol. s.r.o. 36620009  2 170,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024003 15.1.2024 Školenie KKV - krátkodobý kurz vodičov Progres Autoškola, spol. s.r.o. 54880092  2 170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023801 22.1.2024 el.energia MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 168,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024011 5.2.2024 oprava inštalácie NM 488 CK Temax spol. s.r.o. 36313696  2 161,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024004 15.1.2024 Servis vozidla NM-488CK Temax spol. s.r.o. 36313696  2 161,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023084 24.7.2023 dodávka materiálu na chodník Mýtna ulica TRIAL s.r.o. 31425038  2 155,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021643 31.12.2021 odobratie papiera Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  2 155,20 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2022823 9.1.2023 el.energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  2 155,07 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024120 24.4.2024 drvenie a odvoz bioodpadu TOPAStav 46308326  2 145,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011705101 9.2.2017 el. energia - VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 144,57 EUR