Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2023655 4.12.2023 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  311,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023656 4.12.2023 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  1 002,85 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023657 4.12.2023 odplata za triedený zber ASEKOL SK s.r.o. 45602689  13 242,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023658 4.12.2023 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom PreVak, s. r. o. 35915749  1 377,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023659 4.12.2023 použitie plošiny NEMTECH s.r.o. 50644866  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023660 4.12.2023 uloženie bioodpadu na kompostáreň BELL Zvolen a.s. 35761628  129,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023661 4.12.2023 uloženie bioodpadu na kompostáreň Materská škola 51490609  25,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023662 4.12.2023 uloženie bioodpadu na kompostáreň Základná škola 36125121  48,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023663 4.12.2023 uloženie bioodpadu na kompostáreň Rastislav Izakovič 41840143  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023664 4.12.2023 druhotné suroviny lepenka Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  799,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023665 4.12.2023 spracovanie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  634,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023666 4.12.2023 uloženie odpadu v zbernom dvore AGEMA s. r. o. 31427561  15,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023683 4.12.2023 odobratie vyseparovaného odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  347,75 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 23/2023 28.11.2023 Uloženie odpadu na skládku Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861   
Detail Faktúra došlá DF2023633 27.11.2023 kryt zrkadla Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  34,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023635 27.11.2023 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  9 655,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023636 27.11.2023 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  5 064,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023637 27.11.2023 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023638 27.11.2023 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  64,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023639 27.11.2023 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  29,99 EUR