Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023387 20.7.2023 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  5 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023388 20.7.2023 poplatok za servis servisných bodov osvetlenia a rozvádzačov LES-SERVISE, s.r.o. 53336496  2 486,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023389 20.7.2023 mesačný poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023390 20.7.2023 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023391 20.7.2023 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  59,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023392 20.7.2023 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023393 20.7.2023 spotreba vody za 2. štvrťrok 2023 PreVak, s. r. o. 35915749  1 047,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023394 20.7.2023 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  4 753,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023396 20.7.2023 oprava traktora NM 068 AD AGROSERVIS spol. s r. o. 31441751  905,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023398 20.7.2023 prípravné práce k stavbe Oleksandr Markovych 53800494  1 188,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023399 20.7.2023 oprava defektu bager Jankech František JaKub 32779755  56,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023400 20.7.2023 tuk mazací SLOVCIMI s.r.o 36224146  225,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023401 20.7.2023 materiál na VO , Mierova ul. ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  134,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023402 20.7.2023 el.energia VO, parkovisko BD 377 Technotur s. r. o. 36704482  118,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023403 20.7.2023 el.energia VO ZSE Energia a.s. 36677281  1 920,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023404 20.7.2023 el.energia, VO, 300, ZD ZSE Energia a.s. 36677281  1 339,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023405 20.7.2023 el. energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  149,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023406 20.7.2023 el. energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  1 306,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023407 20.7.2023 prenájom kontajnera na papier Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  876,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023408 20.7.2023 toner ABEL-Computer, s. r. o. 31634788  23,86 EUR