|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023247 |
12.6.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
1 819,35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023248 |
12.6.2023 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
987,05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023249 |
12.6.2023 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
27,65 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023250 |
12.6.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023251 |
12.6.2023 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023257 |
12.6.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
529,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023266 |
12.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023267 |
12.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023268 |
12.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023269 |
12.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023270 |
12.6.2023 |
uloženie odpadu |
Gabrižová Darina |
|
7,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023271 |
12.6.2023 |
uloženie odpadu |
Farkašová Zlatica |
|
9,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023272 |
12.6.2023 |
uloženie odpadu |
Červenák Juraj |
|
5,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023071 |
9.6.2023 |
Pneumatiky na ŠKODA FÁBIA |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
169,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023074 |
9.6.2023 |
Predný svetlomet na Š-Fábiu |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
108,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023258 |
8.6.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
67,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023259 |
8.6.2023 |
odobratie odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
7,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023260 |
8.6.2023 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023261 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
40,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2023262 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |