Hotline: +421 32 776 32 15, +421 32 776 32 59
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022587 27.10.2022 internet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  112,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022588 27.10.2022 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  27,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022589 27.10.2022 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  5 132,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022590 27.10.2022 materiál ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  404,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022592 27.10.2022 brúska Gude Gestor H, s. r. o. 36337501  61,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022593 27.10.2022 skrutka Stihl Gestor H, s. r. o. 36337501  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022594 27.10.2022 internet ZD RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022595 27.10.2022 BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022596 27.10.2022 oprava NM 488 CK Temax spol. s.r.o.   280,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022597 27.10.2022 revízia kúrenia ZD ELTERM spol. s r.o. 00686085  276,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022599 27.10.2022 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022600 27.10.2022 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  59,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022601 27.10.2022 el.energia, parkovisko BD 377 Technotur s. r. o. 36704482   
Detail Faktúra došlá DF2022602 27.10.2022 tonery ABEL-Computer, s. r. o. 31634788  46,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022603 27.10.2022 ND nan opravu Avie LKW-MOBILE, spol. s.r.o. 31425411  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022604 27.10.2022 prípravné prace k realizácii stavby Oleksandr Markovych 53800494  592,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022605 27.10.2022 prípravné prace k realizácii stavby Volodymyr Vorobets 54732841  1 173,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022606 27.10.2022 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  1 444,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022607 27.10.2022 spotreba vody PreVak, s. r. o. 35915749  1 192,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022608 27.10.2022 čistenie odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  1 940,40 EUR