Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 130100050 12.4.2013 pracovné oblečenie GLX Slovakia s. r. o. 46018808  375,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100160 6.11.2013 opp GLX Slovakia s. r. o. 46018808  936,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100164 16.12.2013 orez stromov GLX Slovakia s. r. o. 46018808  1 105,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100166 6.11.2013 opp GLX Slovakia s. r. o. 46018808  669,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100186 10.6.2013 náhr. diel ELKOPLAST Slovakia s. r. o. 36851264  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1301002 26.4.2013 kvety A&Z IRIS s.r.o. 36348635  136,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100284 25.9.2013 nahradné diely na kontajnery ELKOPLAST Slovakia s. r. o. 36851264  381,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100410 18.12.2013 repas zvona ELKOPLAST Slovakia s. r. o. 36851264  684,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100938 24.10.2013 ND na verejné osvetlenie RELM, spol. s.r.o 34102132  202,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 130101162 18.12.2013 reťaz RELM, spol. s.r.o 34102132  124,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 130101187 18.12.2013 elektro súčiastky RELM, spol. s.r.o 34102132  141,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 130103 17.12.2013 auto potreby Miroslav Kubica - KM 32716222  561,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1301087 5.11.2013 materiál do dielne - čistiace spreje NOVATO SK, spol. s.r.o. 36234214  179,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 130111 3.1.2014 systémové,webové služby Netix Solutions, s. r. o. 43783627  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130119 18.12.2013 auto diely UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  739,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 13012101 4.2.2013 Vesta, rukavice Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby 33444099  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 130124 3.1.2014 nemrznuca zmes Miroslav Kubica - KM 32716222  145,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1301301275 24.10.2013 ochranná fólia ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  21,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1301301692 18.12.2013 elektro materiál ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  456,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1301301899 16.1.2014 elektro materiál ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  77,89 EUR