|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015415 |
28.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
454,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016519 |
14.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
454,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022568 |
25.10.2022 |
servis multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
454,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022357 |
29.7.2022 |
ND kosačka Iseki |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
454,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023702 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
454,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017484 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
454,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020480 |
23.9.2020 |
druhotné suroviny, sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
454,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017638 |
15.1.2018 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
453,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023138 |
20.4.2023 |
batéria na cisternu NM992AL |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
453,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022170 |
27.4.2022 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
453,38 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020222 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
453,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021492 |
24.8.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
453,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021516 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
453,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023585 |
25.10.2023 |
pneumatiky na UNC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
453,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023437 |
18.9.2023 |
remeselné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
453,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020546 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny, PET mix |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
452,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023087 |
16.3.2023 |
porez guľatiny, rezanie lát, sámovanie dosiek |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
452,63 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022053 |
21.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
452,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023531 |
21.9.2023 |
dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
452,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21501178 |
15.12.2014 |
batéria Optima |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
452,16 EUR |