|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024458 |
18.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 016,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024542 |
18.9.2024 |
kosenie katol. cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024620 |
18.9.2024 |
oprava inštalácie NM488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
666,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024622 |
18.9.2024 |
žiarovka halog. H7 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
89,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024623 |
18.9.2024 |
držiak blatníka |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024624 |
18.9.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024626 |
18.9.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
df2024627 |
18.9.2024 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
773,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024378 |
17.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024379 |
17.9.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Ando Jaroslav |
|
13,05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024380 |
17.9.2024 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
75,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024381 |
17.9.2024 |
dovoz vody |
Dedík Ján |
|
64,75 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024382 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
314,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024383 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
376,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024384 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024385 |
17.9.2024 |
odvoz odpadu VK |
Bariš Richard |
|
241,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024386 |
17.9.2024 |
odvoz odpadu |
Bunčiak Richard, Ing. |
|
9,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024387 |
17.9.2024 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
Znachor Branislav |
|
262,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024388 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024389 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 035,60 EUR |