|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023640 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu |
Skovajsa Milan |
|
8,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023639 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
533,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023638 |
13.11.2023 |
odvoz odpadu |
Cicko Pavol |
|
8,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023637 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu |
Moravčíková Irena |
|
8,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
vf2023636 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu |
Miháliková Andrea |
|
8,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023635 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu |
Medňanská Kvetoslav |
|
32,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023634 |
27.11.2023 |
použitie plošiny |
Biesik Jaroslav |
|
38,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023633 |
27.11.2023 |
použitie plošiny , BD 356 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023632 |
27.11.2023 |
použitie plošiny, BD 380/45 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023631 |
27.11.2023 |
výkon plošiny |
Rojková Gizela |
|
22,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023630 |
27.11.2023 |
odvoz odpadu |
Sadloňová Emília |
|
8,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023629 |
27.11.2023 |
odvoz odpadu |
Polák Pavol |
|
8,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023628 |
27.11.2023 |
odvoz odpadu |
Roháčková Pavlína |
|
8,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023627 |
27.11.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
379,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023626 |
27.11.2023 |
použitie plošiny |
Kovačovic Miloš |
|
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023625 |
27.11.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
855,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023624 |
27.11.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 028,75 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023623 |
27.11.2023 |
odvoz a uloženie odpadu |
Bajcar Richard |
|
117,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023622 |
27.11.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
230,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023621 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |