Hotline: +421 32 776 32 15, +421 32 776 32 59
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2013109 15.5.2013 Smeťová nádoba ETISKO s.r.o. 43859691  30,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 201310 15.5.2013 Rezanie asfaltu DAVL s.r.o. 36344176  135,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013111 15.5.2013 Smeťová nádoba NUPO, s.r.o. 31411509  30,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013112 15.5.2013 Práce pri oreze drevín CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. 36303666  385,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013113 15.5.2013 Vývoz odpadu Obecný úrad 00311456  546,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013114 15.5.2013 Použitie plošiny Poľnohospodárske družstvo 00207250  357,65 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013155 15.5.2013 Odvoz separovaného odpadu Minarech Roman   8,94 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013116 15.5.2013 Vývoz plastov Obec Moravské Lieskové 00311791  292,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013117 15.5.2013 Vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  565,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013118 15.5.2013 Vývoz plastov Obec Dolné Srnie 00311511  217,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013119 15.5.2013 Vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  300,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013120 15.5.2013 Odvoz odpadu FOHAS, s. r. o. 36891352  28,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013121 15.5.2013 Drvenie drevnej hmoty CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. 36303666  122,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013122 15.5.2013 Použitie vysokozdvižnej plošiny Technotur s. r. o. 36704482  48,30 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 130119 15.5.2013 materiál BOVE s. r. o. 45404640  107,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3800000187 15.5.2013 pohonné hmoty Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 319,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7749925078 15.5.2013 hlasové služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  47,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310130542 15.5.2013 zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  8 361,34 EUR 
Detail Faktúra došlá FV-501/2013 15.5.2013 štvrťročný paušál 04-06/2013 KomTeS SK s.r.o. 44920946  226,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130066 15.5.2013 práce - detské ihrisko MARO s.r.o. 36407020  949,92 EUR