Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2025387 | 12.8.2025 | servis traktorovej kosy | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 385,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2025 | 11.8.2025 | Zmluva o dielo - "Oprava chodníkov - Stará Turá r.2025 | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 79 667,90 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2025 | 8.8.2025 | Mandátna zmluva - VO elektrickej energie | Jana Slovák | 55212573 | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2025219 | 29.7.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,70 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2025286 | 29.7.2025 | uloženie odpadu | Klimáček Miloš | 34,35 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2025422 | 28.7.2025 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 353,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025420 | 28.7.2025 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 295,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025421 | 28.7.2025 | studený vrecový asfalt | Oberfrank Group, s.r.o. | 53008197 | 228,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025419 | 28.7.2025 | baner, tabuľka | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 128,66 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2025012 | 28.7.2025 | Materiál na rekonštrukciu chodníkov v r. 2025 | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 16 885,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025378 | 25.7.2025 | vývoz kontajnera, drevo | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025377 | 25.7.2025 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 654,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025411 | 25.7.2025 | vzdialený prístup | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 110,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025415 | 25.7.2025 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 466,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025365 | 23.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025406 | 23.7.2025 | el.energia preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -3 016,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025261 | 23.7.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2 176,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025339 | 23.7.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2 616,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025338 | 23.7.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -39,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025404 | 23.7.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -48,96 EUR |